园区管委会2020年部门预算
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.园区管委会2020年财政拨款收支总表
2.园区管委会2020年一般公共预算基本支出表
3.园区管委会2020年一般公共预算基本支出表
4.园区管委会2020政府性基金预算支出表
5.园区管委会2020国有资本经营预算支出表
6.园区管委会2020年收支总表
7.园区管委会2020年收入总表
8.园区管委会2020年支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.2020年政府性基金预算财政拨款情况说明
5.2020年国有资本经营预算财政拨款情况说明
6.2020年收支预算总体情况说明
7.2020年收入预算情况说明
8.2020年支出预算情况说明
- 其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
园区管委会2020年部门预算
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.负责国家和省、市有关法律、法规和政策在园区内的贯彻实施,拟订、发布园区内的有关管理规定,经批准后负责组织实施;
2.负责园区建设的组织实施和管理工作;
3.负责园区的分期详规和专项规划的编制、报批和组织实施;
4.负责组织园区内招商引资工作。协调各职能部门办理和完善相关手续,为项目建设提供服务;
5.负责园区重大基础设施的投资决策、项目报批、开发建设工作;
6.负责园区内的经贸、财政、国资、统计、物价等方面的工作;
7.负责园区内市场管理、税收征管等工作;协调和监督有关部门设在园区内的分支机构或派出机构的工作;协调供水、供电、燃气、通讯、金融等部门(单位)工作;负责园区收益统筹和公共服务;
8.负责园区党的建设工作;
9.负责协调宣州区政府做好土地房屋征收和拆迁安置等工作;
10.承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
园区管委会2020年度部门预算包括园区管委会部门预算,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
宣城现代服务业产业园区管理委员会 |
财政全额拨款事业单位 |
三、2020年主要工作任务
1.建好羽绒园,打造新羽都。按照打造“百亿羽绒”的要求,在建好羽绒园一期的同时,加快谋划和推进羽绒园二期建设,始终坚持绿色发展和高质量发展的理念,在转移中升级,在转型中提质,实现流程再造。2020年,羽绒园一期工业项目已全部建成投产,力争实现产值60亿元;二期完成前期工作,基本确定入驻企业,争取3-4家企业开工建设。
2.建设智造园,集聚新产业。规划启动智造园项目,一期拟在适合区域先行启动,规模约1500亩,主要包括制造业生产用地、仓储用地、研发用地和配套商住用地。首批计划落户硅切割尾料综合利用纳米白炭黑物联网交易平台和技术研发测试装配中心、手机陶瓷和蓝宝石镜片、蓝宝石晶体材料、高纯度氮化镓新材料、TC系列新型环保工程材料和消防装备生产基地等7个项目,总投资约15.5亿元;智造园拟采取整体开发合作模式,通过整体开发实现投入和产出平衡;园区建设上,融入产业社区概念,通过编制区域控规,为项目提供商服(兼容一、二类工业生产)用地,建设研发、生产、展销和仓配设施,并在产业社区内统一配套适量商业、住宅。
3.盘活老市场,打造供应链。针对园区项目大调研过程中发现的农批、冷链、物流市场等项目资源零散,信息不能真实和完全反映,互不共享、不对称,不能发挥效应,市场竞争力低,税收贡献小的问题,借助农批市场交易额突破百亿的基础,拟在园区打造集农产品存储、加工、运输、销售为一体的长三角农产品供应链中心,让经营户在平台上集散中转农产品,分拣分装、直供直销长三角城市商超和社区,实现农产品交易品牌、数据和金融服务本地化,以农产品“物”的集聚,带动“流”的增长。
4.完善新功能,打造新城区。围绕通过3-5年时间,在宣城中心城区东部片区打造一座产业新城的总体目标,园区在编制产业规划和园区概念性规划时,已充分融入了“产城一体”的理念。2020年,通过实施相关项目,逐步缓解园区居住难、配套不全等问题。
第二部分 2020年部门预算表
公开表1
园区管委会2020年财政拨款收支总表 单位:万元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
|||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
一、上年结余 |
一、本年支出 |
|
||||
(一)一般公共预算拨款 |
(一)一般公共服务支出 |
7877.79 |
7877.79 |
|||
(二)政府性基金预算拨款 |
(二)国防支出 |
|||||
(三)国有资本经营预算拨款 |
(三)公共安全支出 |
766.00 |
766.00 |
|||
|
(四)教育支出 |
|||||
二、本年收入 |
85500.00 |
(五)科学技术支出 |
||||
(一)一般公共预算拨款 |
10500.00 |
(六)文化体育与传媒支出 |
||||
经常收入预算拨款 |
10000.00 |
(七)社会保障和就业支出 |
26.71 |
26.71 |
||
国库管理非税收入 |
500.00 |
(八)节能环保支出 |
150.00 |
150.00 |
||
(二)政府性基金预算拨款 |
75000.00 |
(九)城乡社区支出 |
75960.00 |
960.00 |
75000.00 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
(十)援助其他地区支出 |
40.00 |
40.00 |
|||
|
(十一)住房保障支出 |
29.50 |
29.50 |
|||
|
(十二)预备费 |
450.00 |
450.00 |
|||
|
(十三)其他支出 |
200.00 |
200.00 |
|||
|
二、结转下年 |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
收入总计 |
85500.00 |
支出总计 |
85500.00 |
10500.00 |
75000.00 |
公开表2 园区管委会2020年一般公共预算支出表 |
||||
单位:万元 |
||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
7877.79 |
247.11 |
7630.68 |
20104 |
发展与改革事务 |
7400.00 |
7400.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
7400.00 |
7400.00 |
|
20107 |
税收事务 |
30.00 |
30.00 |
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
30.00 |
30.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
410.94 |
244.94 |
166.00 |
2011308 |
招商引资 |
80.00 |
80.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
330.94 |
244.94 |
86.00 |
20129 |
群众团体事务 |
16.85 |
2.17 |
14.68 |
2012906 |
工会事务 |
11.85 |
2.17 |
9.68 |
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
20.00 |
20.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务 |
20.00 |
20.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
766.00 |
766.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
766.00 |
766.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
766.00 |
766.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.71 |
26.71 |
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
26.71 |
26.71 |
|
2080399 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
26.71 |
26.71 |
|
211 |
节能环保支出 |
150.00 |
150.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
150.00 |
150.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
150.00 |
150.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
960.00 |
960.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
855.00 |
855.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
855.00 |
855.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
105.00 |
105.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
105.00 |
105.00 |
|
219 |
援助其他地区 |
40.00 |
40.00 |
|
21901 |
一般公共服务 |
40.00 |
40.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
29.50 |
29.50 |
|
22102 |
住房改革支出 |
29.50 |
29.50 |
|
2210201 |
住房公积金 |
26.24 |
26.24 |
|
2210202 |
提租补贴 |
3.26 |
3.26 |
|
227 |
预备费 |
450.00 |
450.00 |
|
229 |
其他支出 |
200.00 |
200.00 |
|
22999 |
其他支出 |
200.00 |
200.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
200.00 |
200.00 |
|
合计 |
10500.00 |
303.32 |
10196.68 |
公开表3 园区管委会2020年一般公共预算基本支出表 |
||
单位:万元 |
||
经济分类科目 |
预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
301 |
工资福利支出 |
202.05 |
30101 |
基本工资 |
108.64 |
30103 |
奖金 |
5.02 |
30104 |
社保保障缴费 |
26.71 |
30106 |
伙食补助费 |
5.76 |
30107 |
绩效工资 |
55.92 |
302 |
商品和服务支出 |
57.27 |
30201 |
办公费 |
10.00 |
30206 |
电费 |
8.00 |
30207 |
邮电费 |
8.00 |
30209 |
物业管理费 |
9.12 |
30213 |
维修(护)费 |
3.00 |
30216 |
培训费 |
7.35 |
30228 |
工会经费 |
2.17 |
30229 |
福利费 |
1.63 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
44.00 |
30311 |
住房公积金 |
26.24 |
30312 |
提租补贴 |
3.26 |
30314 |
独生子女费 |
0.5 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
14.00 |
合计 |
303.32 |
公开表4 园区管委会2020年政府性基金预算支出表 |
||||||||
单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算拨款 收入 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
212 |
城乡社区支出 |
53000.00 |
53000.00 |
|||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
53000.00 |
53000.00 |
|||||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2000.00 |
2000.00 |
|||||
2120803 |
城市建设支出 |
27400.00 |
274000.00 |
|||||
2120806 |
土地出让业务支出 |
5000.00 |
5000.00 |
|||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
18600.00 |
18600.00 |
|||||
229 |
其他支出 |
22000.00 |
|
|
22000.00 |
|||
22904 |
其他政府性基金收入及对应专项债务收入安排的支出 |
22000.00 |
|
|
22000.00 |
|||
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
22000.00 |
|
|
22000.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
合计 |
75000.00 |
|
75000.00 |
公开表5 园区管委会2020年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
合计 |
|
|
|
|
||||
说明:“宣城现代服务业产业园区管委会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。 |
公开表6 园区管委会2020年收支总表 |
||||
单位:万元 |
||||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
10000.00 |
一、一般公共服务支出 |
7877.79 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
75000.00 |
二、国防支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、公共安全支出 |
766.00 |
||
四、纳入专户管理政府非税收入 |
500.00 |
四、教育支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
事业收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
经营收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
26.71 |
|
上级补助收入 |
|
八、节能环保支出 |
150.00 |
|
附属单位上缴收入 |
|
九、城乡社区支出 |
75960.00 |
|
其他 |
|
十、援助其他地区支出 |
40.00 |
|
|
|
十一、住房保障支出 |
29.50 |
|
|
|
十二、预备费 |
450.00 |
|
|
|
十三、其他支出 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
85500.00 |
本年支出合计 |
85500.00 |
|
上年结余 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
85500.00 |
支出总计 |
85500.00 |
公开表7 园区管委会2020年收入总表 |
|||||||||||||
功能科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
10000.00 |
|
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
10000.00 |
|
10000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011350 |
事业运行 |
10000.00 |
10000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
103 |
非税收入 |
75500.00 |
|
|
53000.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
10301 |
政府基金收入 |
53000.00 |
|
|
53000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1030148 |
国有土地使用权出让收入 |
53000.00 |
|
|
53000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10304 |
行政事业性收费收入 |
500.00 |
|
|
|
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
1030499 |
行政事业性收费收入 |
500.00 |
|
|
|
500.00 |
|||||||
10310 |
专项债券对应项目专项收入 |
22000.00 |
22000.00 |
||||||||||
1031099 |
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 |
22000.00 |
22000.00 |
||||||||||
103109999 |
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 |
22000.00 |
22000.00 |
||||||||||
合计 |
|
85500.00 |
10000.00 |
75000.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
公开表8 园区管委会2020年支出总表 |
||||
单位:万元 |
||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
7877.79 |
247.11 |
7630.68 |
20104 |
发展与改革事务 |
7400.00 |
7400.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
7400.00 |
7400.00 |
|
20107 |
税收事务 |
30.00 |
30.00 |
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
30.00 |
30.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
410.94 |
244.94 |
166.00 |
2011308 |
招商引资 |
80.00 |
80.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
330.94 |
244.94 |
86.00 |
20129 |
群众团体事务 |
16.85 |
2.17 |
14.68 |
2012906 |
工会事务 |
11.85 |
2.17 |
9.68 |
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
20.00 |
20.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务 |
20.00 |
20.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
766.00 |
766.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
766.00 |
766.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
766.00 |
766.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.71 |
26.71 |
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
26.71 |
26.71 |
|
2080399 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
26.71 |
26.71 |
|
211 |
节能环保支出 |
150.00 |
150.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
150.00 |
150.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
150.00 |
150.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
960.00 |
960.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
855.00 |
855.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
855.00 |
855.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
105.00 |
105.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
105.00 |
105.00 |
|
219 |
援助其他地区 |
40.00 |
40.00 |
|
21901 |
一般公共服务 |
40.00 |
40.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
29.50 |
29.50 |
|
22102 |
住房改革支出 |
29.50 |
29.5 |
|
2210201 |
住房公积金 |
26.24 |
26.24 |
|
2210202 |
提租补贴 |
3.26 |
3.26 |
|
227 |
预备费 |
450.00 |
450.00 |
|
229 |
其他支出 |
200.00 |
200.00 |
|
22999 |
其他支出 |
200.00 |
200.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
200.00 |
200.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
53000.00 |
53000.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
53000.00 |
53000.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2000.00 |
2000.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
27400.00 |
27400.00 |
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
5000.00 |
5000.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
18600.00 |
18600.00 |
|
229 |
其他支出 |
22000.00 |
22000.00 |
|
22904 |
其他政府性基金收入及对应专项债务收入安排的支出 |
22000.00 |
22000.00 |
|
2290402 |
其他政府性基金收入及对应专项债务收入安排的支出 |
22000.00 |
22000.00 |
|
合计 |
85500 |
303.32 |
85196.68 |
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年财政拨款收支预算总体情况
园区管委会2020年财政拨款收支预算85500万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款经常收入预算拨款10000万元、纳入专户管理政府非税收入500万元;政府性基金预算拨款75000万元;国有资本经营预算拨款0万元。按资金年度分为:当年财政拨款收入85500万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务7877.79万元,占9.21%;公共安全支出766万元,占0.9%;社会保障和就业支出26.71万元,占0.03%;节能环保支出150万元,占0.18%;城乡社区支出75960万元,占88.84%;援助其他地区支出40万元,占0.05%;住房和保障支出29.5万元,占0.03%;预备费450万元,占0.53%;其他支出200万元,占0.23%。
二、2020年一般公共预算财政拨款情况
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
园区管委会2020年一般公共预算拨款10500万元。比2019年预算增加4500万元,增长75%,增长原因主要是园区进一步发展,促进园区税收收入增加。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务7877.79万元,占75.03%;公共安全支出766万元,占7.3%;社会保障和就业支出26.71万元,占0.25%;节能环保支出150万元,占1.43%;城乡社区支出960万元,占9.14%;援助其他地区支出40万元,占0.38%;住房和保障支出29.5万元,占0.28%;预备费450万元,占4.29%;其他支出200万元,占1.9%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务支出”2020年预算7877.79万元。比2019年预算增加2516.03万元,增长46.95%,增长原因主要是园区工作发展需要。
2.“公共安全支出”2020年预算766万元。比2019年预算增加700万元,增长1060.61%,增长原因主要是园区发展的治安管理、维稳工作需求增加,以及园区消防站新建的经费投入。
3.“社会保障和就业”2020年预算26.71万元。比2019年预算增加1.56万元,增长6.2%,原因主要是人员变动。
4.“节能环保支出”2020年预算150万元。比2019年预算增加95万元,增长172.73%,增长原因主要是河长制工作资金需求增加。
5.“城乡社区支出”2020年预算960万元。比2019年预算增加735万元,增长326.67%,增长原因主要是园区发展工作需求。
6“援助其他地区支出”2020年预算40万元。比2019年预算增加18万元,增长81.82%,增长原因主要是根据工作实际支出安排资金。
7.“住房保障支出”2020年预算29.5万元。比2019年预算增加5.41万元,增长22.46%,增长原因主要是人员增加及工资调整。
8.“预备费”2019年预算450万元。比2019年预算增长250万元,增长125%,增长原因主要是根据工作实际支出安排资金。
9.“其他支出”2020年预算200万元。比2019年预算增长78万元,上升63.93%,增长原因主要是根据工作实际支出安排资金。
三、2020年一般公共预算基本支出情况说明
园区管委会2020年一般公共预算基本支出303.32万元,其中:工资福利支出202.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。商品和服务支出57.27万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助44万元,主要包括:住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭补助等。
四、2020年政府性基金预算财政拨款情况
园区管委会2020年政府性基金预算拨款75000万元。比2019年预算拨款增长45000万元,增长150%,增长原因主要是2020年土地出让地块面积增加及地方政府专项债券收入。
其中“国有土地使用权出让收入安排的支出”2020年政府性基金预算拨款53000万元,“其他政府性基金收入及对应专项债务收入安排的支出”2020年政府性基金预算拨款22000万元。
(一)“征地和拆迁补偿支出”预算2000万元,比2019年预算拨款减少7000万元,下降77.78%,主要原因是根据工作实际安排资金;
(二)“城市建设支出”预算27400万元,比2019年预算拨款增加15400万元,增长128.33%,主要原因是园区发展建设需要;
(三)“土地出让业务支出”预算5000万元,比2019年预算拨款增加1000万元,增长25%,主要原因是园区发展建设需要;
(四)“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”预算18600万元,比2019年预算拨款增加13600万元,增长272%,主要原因是园区发展建设需要。
(五)“其他政府性基金收入及对应专项债务收入安排的支出”预算22000万元,2019年预算无专项债务收入。
五、2020年国有资本经营预算财政拨款情况
园区管委会2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、2020年部门收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则,园区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。园区管委会2020年收支总预算85500万元,收入来源为一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入及专项债券收入和行政事业性收费收入。支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、支持企业发展、园区基础设施建设等。
七、2020年部门收入预算情况
园区管委会2020年收入预算85500万元,其中:一般公共预算经常收入预算拨款10000万元,占11.7%,比2019年预算增加3900万元,增长63.93%,增长原因主要是园区发展,税收收入增加;政府性基金预算拨款收入75000万元,占87.72%,比2019年预算增加45000万元,增长150%,增加原因主要是2020年土地出让地块面积增加及地方政府专项债券收入;国有资本经营预算拨款收入0万元;纳入专户管理政府非税收入500万元,占0.58%,比2019年预算增加400万元,增长400%,增长原因主要是园区发展,行政事业性收费增加。
八、2020年部门支出预算情况
园区管委会2020年支出预算85500万元。比2019年预算增加49400万元,增加136.84%,增加原因主要是园区经济发展运行需求,其中,基本支出303.32万元,占0.35%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出85196.68万元,占99.65%,主要用于城乡社区建设等支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
园区管委会无批复的绩效评价项目。
(二)机关运行经费。园区管委会各单位2020年度机关运行经费预算安排57.27万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。
(三)政府采购情况。园区管委会各单位2020年政府采购预算总额34万元。其中:政府采购货物预算34万元。
(四)国有资产占有使用情况。
园区管委会各单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
园区管委会2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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